重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管理委員會(huì )負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于開(kāi)發(fā)區工作的方針政策、決策部署和市委、區委工作要求,加強黨對開(kāi)發(fā)區工作的領(lǐng)導,自覺(jué)把黨的領(lǐng)導貫徹到深化開(kāi)發(fā)區管理制度改革、推進(jìn)開(kāi)發(fā)區高質(zhì)量發(fā)展的全過(guò)程各方面。主要職責是:
1、貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規,執行市委、市政府和區委、區政府有關(guān)部署要求。負責正陽(yáng)工業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設管理中的重要工作的決策領(lǐng)導,對接成渝地區雙城經(jīng)濟圈、“一區兩群”區縣對口協(xié)同發(fā)展、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、工業(yè)園區等政策并研究制定相關(guān)措施。
2、負責推進(jìn)正陽(yáng)工業(yè)園區黨的政治、思想、組織、黨風(fēng)廉政、作風(fēng)建設和群團工作,統籌抓好轄區企業(yè)黨的建設,以及黨員隊伍和機關(guān)干部隊伍建設。
3、負責參與編制黔江區國土空間總體規劃、詳細規劃;負責編制正陽(yáng)工業(yè)園區總體發(fā)展規劃、專(zhuān)項規劃并組織實(shí)施。
4、負責統籌正陽(yáng)工業(yè)園區重大產(chǎn)業(yè)布局,重點(diǎn)發(fā)展制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè);組織實(shí)施轄區內的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng )新、經(jīng)濟發(fā)展等工作,統籌經(jīng)濟運行和統計分析。
5、負責統籌開(kāi)展正陽(yáng)工業(yè)園區招商引資、招才引智工作。
6、負責統籌正陽(yáng)工業(yè)園區土地利用、基礎設施和公共設施建設,對管委會(huì )所負責的開(kāi)發(fā)建設項目進(jìn)行監督管理。
7、負責正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)(項目)運行和要素保障等相關(guān)服務(wù),承擔企業(yè)和投資者從入駐到建設、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的服務(wù)工作,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。負責對接、承辦中小企業(yè)及返鄉農民工創(chuàng )業(yè)基地的相關(guān)工作。
8、負責正陽(yáng)工業(yè)園區財政收支預決算及組織管理工作;參與正陽(yáng)工業(yè)園區資金調度支付、國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內部審計工作;指導、監督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。受區委、區政府委托,管理相關(guān)區屬?lài)衅髽I(yè)。
9、貫徹執行安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護等法律法規,負責職責范圍內的應急管理、生態(tài)環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作。
10、按規定承接區政府賦予的行政管理事項。
11、完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。
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(二)單位構成
機關(guān)內設部門(mén)有:黨政辦、發(fā)展計劃部(掛招商部牌子)、經(jīng)濟運行部、規劃建設部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、財政財務(wù)部、安全保衛部、法制辦(掛信訪(fǎng)辦牌子)。
下屬事業(yè)單位兩個(gè):正陽(yáng)工業(yè)園區企業(yè)服務(wù)中心及正陽(yáng)工業(yè)園區招商服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數30983.17萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款30983.17萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少41.72萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少41.72萬(wàn)元。
(二)支出預算:2025年年初預算數30983.17萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出713.73萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出8400萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出149.07萬(wàn)元,衛生健康支出59.42萬(wàn)元,節能環(huán)保支出9900萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出11700萬(wàn)元,住房保障支出60.96萬(wàn)元。支出較去年減少41.72萬(wàn)元,主要原因是職工數量減少,基本支出減少。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入30983.17萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出30983.17萬(wàn)元,比2024年減少41.72萬(wàn)元。其中:項目支出30000萬(wàn)元,與2024年保持一致?;局С?/span>983.17萬(wàn)元,比2024年減少41.72萬(wàn)元,主要原因是6名職工調離至其他單位,職工人數減少,人員經(jīng)費減少27.01萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費減少14.71萬(wàn)元。
2025年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,與2024年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算20.94萬(wàn)元,比2024年減少19.92萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2024年保持一致;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,比2024年減少20.5萬(wàn)元,主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神,從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費;公務(wù)用車(chē)運行維護費18.36萬(wàn)元,比2024年增加0.58萬(wàn)元,主要原因是招商引資力度加大,公務(wù)出差用車(chē)增加;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2024年保持一致。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費120.99萬(wàn)元,比上年減少14.71萬(wàn)元,主要原因是職工人數減少,辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等也相應減少。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額607.6萬(wàn)元:政府采購貨物預算30萬(wàn)元、政府采購工程預算500萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算77.6萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購607.6萬(wàn)元:政府采購貨物預算30萬(wàn)元、政府采購工程預算500萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算77.6萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款30000萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛6輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛在使用,2輛處于報廢未使用狀態(tài)。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:蒙悅 ? ?聯(lián)系方式:023-79426568