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  • 索引號 11500114009130039C/2025-00025
  • 主題分類(lèi) 財政
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-04-08
  • 發(fā)布日期 2025-04-08
  • 文件標題 重慶市黔江區數字化城市運行和治理中心2025年單位預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區人民政府
  • 有效性

重慶市黔江區數字化城市運行和治理中心2025年單位預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

承接市級應用,建設本級特色應用,推動(dòng)城市治理和運行領(lǐng)域迭代集成;支撐數字化城市運行和治理領(lǐng)域上傳下達、監測預警、快速響應、評價(jià)問(wèn)效等方面的事務(wù)性工作,實(shí)現平時(shí)保障城市高效運行、緊急突發(fā)事件高效協(xié)同處置;完成市數字化城市運行和治理中心下達的業(yè)務(wù)事項數字化任務(wù),推動(dòng)本級業(yè)務(wù)事項、事件梳理和數字化;統籌區級部門(mén)應用集成和業(yè)務(wù)貫通;統籌區級部門(mén)、鄉鎮(街道)按權責完成任務(wù)事件閉環(huán)處置;指導基層治理中心建設;承辦區政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。

重慶市黔江區數字化城市運行和治理中心,為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位,內設3個(gè)科室,分別為綜合保障科、運行調度科、平臺建設科。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數111.06萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款111.06萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數111.06萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出86.14萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出14.58萬(wàn)元,衛生健康支出5.42萬(wàn)元,住房保障支出4.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入111.06萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出111.06萬(wàn)元。其中:基本支出111.06萬(wàn)元,主要用于保障職工工資薪金,職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。

本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

本單位2025年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。本單位2025年無(wú)項目支出預算。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:吳霽鵬聯(lián)系方式:(電話(huà):023-79226066)

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