重慶市黔江區人民政府研究中心2025年單位預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責牽頭組織區政府重要會(huì )議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導同志的工作匯報和區委重要會(huì )議的文件起草工作;負責組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng )新、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重大問(wèn)題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行調查研究,提出政策建議和咨詢(xún)意見(jiàn);協(xié)調政府系統調研力量和社會(huì )力量開(kāi)展專(zhuān)題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要信息、動(dòng)態(tài),為區政府決策提供建議和咨詢(xún);加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開(kāi)展市內外政府決策咨詢(xún)部門(mén)的工作交流;承辦區政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市黔江區人民政府研究中心,為重慶市黔江區人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位,內設三個(gè)科室,分別為經(jīng)濟發(fā)展科、社會(huì )事業(yè)科、專(zhuān)題科。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數203.62萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款203.62萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少41.61萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費撥款收入減少31.43萬(wàn)元,公用經(jīng)費撥款收入減少10.18萬(wàn)元。
(二)支出預算:2025年年初預算數203.62萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出157.98萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出26.85萬(wàn)元,衛生健康支出9.72萬(wàn)元,住房保障支出9.07萬(wàn)元。支出較去年減少41.61萬(wàn)元,主要是基本支出減少41.61萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入203.62萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出203.62萬(wàn)元,比2024年減少41.61萬(wàn)元。其中:基本支出203.62萬(wàn)元,比2024年減少41.61萬(wàn)元,主要原因是預算人數減少,主要用于保障職工工資薪金,職工社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬(wàn)元。
本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。本單位2025年無(wú)項目支出預算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:吳霽鵬聯(lián)系方式:(電話(huà):023-79226066)