重慶市黔江區衛生健康發(fā)展中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展醫療衛生機構貫徹落實(shí)重慶市城市緊密型醫共體、區縣域醫共體、區縣域醫共體“三通”建設,基層醫療衛生機構基本醫療和公共衛生,以及全區衛生健康信息化建設和服務(wù)等事務(wù)性工作。承擔全區干部保健業(yè)務(wù)工作。在保持基層醫療衛生機構(含鄉鎮衛生院和衛生服務(wù)中心,下同)資產(chǎn)所有權和使用權不變的前提下,負責對全區基層衛生機構的資金進(jìn)行集中管理、分戶(hù)核算,分別建立會(huì )計檔案;集中辦理基層醫療衛生機構的會(huì )計事務(wù)、財務(wù)核算,實(shí)行收支預算管理;負責基層衛生機構票據、會(huì )計檔案的管理工作。承擔全區計劃生育藥具的計劃管理、采購管理、經(jīng)費管理、供應發(fā)放、隨訪(fǎng)服務(wù)等事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展醫院發(fā)展規劃制定和實(shí)施,醫療衛生機構績(jì)效考核等事務(wù)性工作。協(xié)助主管部門(mén)開(kāi)展全區衛生健康宣傳教育等事務(wù)性工作。完成區衛生健康委交辦的其他事項。
(二)單位構成
本單位下設辦公室、財務(wù)核算科、綜合科。
(三)單位人員構成
預算編制在編職工12人。
部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數268.19萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款268.19萬(wàn)元,收入較2024年減少2.67萬(wàn)元,主要原因2025年在編人員調出1人。
(二)支出預算:2025年年初預算數268.19萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出40.58萬(wàn)元,衛生健康支出214.46萬(wàn)元,住房保障支出13.15萬(wàn)元。支出較去年減少2.67萬(wàn)元,主要原因為在編人員較2024年減少1人。
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入268.19萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出268.19萬(wàn)元,比2024年減少2.67萬(wàn)元。其中:基本支出268.19萬(wàn)元,比2024年減少2.67萬(wàn)元,主要原因為在編人員較2024年減少1人,無(wú)項目預算支出。
我單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算2.66萬(wàn)元,為公務(wù)車(chē)運行維護費,與2024年相比無(wú)變化。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0 萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(二)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中公務(wù)用車(chē)1輛。)
(四)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:簡(jiǎn)含 聯(lián)系方式:023-79310328