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  • 索引號 11500114MB1574604M/2025-00033
  • 主題分類(lèi) 衛生
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-28
  • 發(fā)布日期 2025-03-28
  • 文件標題 重慶市黔江區疾病預防控制中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區衛生健康委
  • 有效性

重慶市黔江區疾病預防控制中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

黔江區疾病預防控制中心為財政全額撥款事業(yè)單位,主要負責轄區內的疾病監測與控制、規劃免疫、衛生監測與檢驗、衛生宣傳與健康教育等相關(guān)疾病預防控制工作;公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生、學(xué)校衛生等衛生健康領(lǐng)域的行政處罰權及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權等執法職能。

(二)機構設置

黔江區疾病預防控制中心為獨立核算單位,內設:黨群人事科、行政辦公室、財務(wù)科、技術(shù)信息科、后勤保障科,免疫規劃科、傳染病防制所、衛生監測科、微生物檢驗科、理化檢驗科、健康教育所、地方病防制所、結核病性病防治所、慢性非傳染病性疾病防制所、綜合科、法制科、醫療衛生執法大隊、公共衛生執法大隊、傳染病執法大隊、職業(yè)健康執法大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數2181.28萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1981.28萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入200萬(wàn)元。收入較去年減少1324.4萬(wàn)元,主要是上年預算包括上年結轉收入項目資金,本年未包含。

(二)支出預算:2025年年初預算數2181.28萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出378.65萬(wàn)元,衛生健康支出1703.9萬(wàn)元,住房保障支出98.73萬(wàn)元。支出較去年減少1324.4萬(wàn)元,主要是減少重大公共等衛生健康支出1461萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入1981.28萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出 1981.28萬(wàn)元,比2024年減少1524.4萬(wàn)元。其中:基本支出1976.28萬(wàn)元,比2024年增加571.02萬(wàn)元,主要原因是整合區衛生健康綜合行政執法支隊與區疾控中心,重新組建重慶市黔江區疾病預防控制中心,故人員增加,主要用于保障在職人員工資福利支出及社會(huì )保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出5萬(wàn)元,比2024年減少2095.41萬(wàn)元,主要原因是減少上年結轉項目資金,主要用于慢性病綜合防控、重大疾病預防控制監測、免疫規劃項目及健康促進(jìn)區創(chuàng )建等項目支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算8.02萬(wàn)元,比2024年增加2.96萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費2.7萬(wàn)元,比2024年增加0.3萬(wàn)元,主要原因是整合區衛生健康綜合行政執法支隊與區疾控中心,重新組建重慶市黔江區疾病預防控制中心,故預算有所增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費5.32萬(wàn)元,比2024年增加2.66萬(wàn)元,原區衛生健康綜合行政執法支隊有一臺公務(wù)用車(chē)整合到疾控中心,所以增加2.66萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)政府采購情況。我單位政府采購預算總額9萬(wàn)元:政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購4萬(wàn)元:政府采購貨物預算4萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(二)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5萬(wàn)元,其他收入200萬(wàn)元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車(chē)輛9輛,其中應急保障車(chē)9輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē).輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。)

(四)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(三)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(四)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(五)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(六)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(九)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳偉? ? ??聯(lián)系方式:023-79222765

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