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  • 索引號 11500114MB1574604M/2025-00028
  • 主題分類(lèi) 衛生
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-28
  • 發(fā)布日期 2025-03-28
  • 文件標題 黔江區基層醫療機構2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區衛生健康委
  • 有效性

黔江區基層醫療機構2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

為人民身體健康提供醫療與預防保健服務(wù)。常見(jiàn)病多發(fā)病護理,恢復期病人康復治療與護理,預防保健,鄉村衛生技術(shù)人員培訓及技術(shù)指導,初級衛生保健規劃實(shí)施,合作醫療組織與管理,衛生監督與衛生信息管理。

(二)單位構成

基層醫療機構包括6個(gè)社區衛生服務(wù)中心,24個(gè)鄉鎮衛生院。

(三)單位人員構成

預算編制在編職工686人,退休職工376人,遺屬人員22人。

部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數27908.20萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款8222.96萬(wàn)元,事業(yè)收入19685.22萬(wàn)元;收入較去年增加1663.48萬(wàn)元,主要是預計醫療收入增長(cháng)1186.12萬(wàn)元、一般公共預算增加477.36萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數27908.20萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出2744.30萬(wàn)元,衛生健康支出24517.97萬(wàn)元,住房保障支出644.92萬(wàn)元。支出較去年增加1662.47萬(wàn)元,主要是資本性支出增加1051.99萬(wàn)元、工資福利支出增加473.43萬(wàn)元、商品服務(wù)支出增加79.98萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助資金57.07萬(wàn)元。

二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入8222.96萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出8222.96萬(wàn)元,比2024年增加477.36 萬(wàn)元。其中:基本支出8222.96 萬(wàn)元,比2024年增加477.36萬(wàn)元,主要原因是調增養老保險和職業(yè)年金繳費基數,超額績(jì)效工資預算口徑不同、部分職工因職稱(chēng)變化導致人員經(jīng)費增加等。

黔江區基層醫療機構2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2024年減少0 萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0 萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購 0 萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(二)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款16.63萬(wàn)元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛32輛,其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)32輛。

(四)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:簡(jiǎn)含聯(lián)系方式:023-79310328

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