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  • 索引號 11500114MB1574604M/2025-00025
  • 主題分類(lèi) 衛生、計劃生育、婦女兒童
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區衛生健康委員會(huì )2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區衛生健康委
  • 有效性

重慶市黔江區衛生健康委員會(huì )2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

統籌規劃全區衛生健康資源配置,編制和組織實(shí)施全區衛生健康規劃。制定并組織實(shí)施推進(jìn)全區衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負責全區衛生健康領(lǐng)域綜合執法,具體執法交由執法隊伍承擔,并以部門(mén)的名義統一執法。協(xié)調推進(jìn)全區深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)全區衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。制定并組織落實(shí)全區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問(wèn)題的干預措施,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄開(kāi)展相關(guān)工作。負責全區衛生應急工作,組織指導全區突發(fā)公共衛生事件的預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援。組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,負責推進(jìn)全區老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。承擔區老齡工作委員會(huì )的日常工作。落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預警,執行國家基本藥物目錄。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險監測評估,負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調查。負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督。負責衛生健康機構安全監督管理。根據《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。制定全區醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。會(huì )同有關(guān)部門(mén)貫徹執行國家衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實(shí)施醫療服務(wù)規范和衛生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執業(yè)規則、服務(wù)規范。負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,落實(shí)計劃生育政策。負責機關(guān)、醫療衛生單位和行業(yè)社會(huì )組織黨建工作。負責基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫生隊伍建設,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展,承擔健康扶貧工程相關(guān)工作。負責區級保健對象和高層次人才的醫療保健工作;負責在區內召開(kāi)的國際性、國家和市區重要會(huì )議、重大活動(dòng)的衛生保障工作;承擔區委、區政府指定的有關(guān)保健醫療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項。擬訂中醫藥中長(cháng)期發(fā)展規劃,并納入全區衛生健康事業(yè)發(fā)展總體規劃和戰略目標。代管重慶市黔江區計劃生育協(xié)會(huì )機關(guān)、重慶市黔江區紅十字會(huì )機關(guān)。完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成

內設機構13個(gè):辦公室(重慶市黔江區深化醫藥衛生體制改革領(lǐng)導小組辦公室)、黨群辦、政策法規與宣傳教育科、規劃統計信息科、財務(wù)審計科、疾病預防控制科(重慶市黔江區老齡委辦公室)、婦幼健康科、醫政科(重慶市黔江區衛生應急辦公室、重慶市黔江區干部保健委員會(huì )辦公室)、衛生健康監督科、愛(ài)國衛生科(重慶市黔江區愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )辦公室)、中醫與藥政科、人口監測與家庭發(fā)展科、行政審批科。

下屬事業(yè)單位37個(gè):區婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、區疾控中心、黔江中心血站、區衛生應急和120指揮調度中心、區衛生健康發(fā)展中心、中心醫院、中醫院、30個(gè)基層醫療衛生機構。

代管群團組織1個(gè):區紅十字會(huì )(參公)。

黔江區衛生健康委2025年部門(mén)預算包括本級、下屬事業(yè)單位以及代管群團組織在內的匯總預算。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數 44978.30萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款23126.79 萬(wàn)元,政府性基金預算撥款 0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0 萬(wàn)元,附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,事業(yè)收入21651.51萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,其他收入200 萬(wàn)元。收入較去年減少34208.67萬(wàn)元,主要是一般公共預算財政撥款減少35961.06萬(wàn)元,事業(yè)收入增加3152.39萬(wàn)元,其他收入增加200萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數44978.30萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元,教育支出0 萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出 3803.88萬(wàn)元,紅十字事業(yè)支出57.89萬(wàn)元,衛生健康支出40271.91 萬(wàn)元,住房保障支出 902.51萬(wàn)元。支出較去年減少34208.67萬(wàn)元,主要是基本支出增加712.88萬(wàn)元,項目支出減少34921.55萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入23126.79 萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出 23126.79 萬(wàn)元,比2024年減少37561.06萬(wàn)元。其中:基本支出13253.92萬(wàn)元,比2024年增加579.36萬(wàn)元,主要原因是調資、人員增加等,主要用于保障衛生健康系統在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出 9872.86萬(wàn)元,比2024年減少36540.43 萬(wàn)元,主要原因是黔江區公立醫院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目資金減少等,主要用于政府購買(mǎi)全區基本公共衛生服務(wù)、基層醫療衛生機構能力建設、重大傳染病防控、基本藥物制度改革和計劃生育獎勵扶助兌現等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區衛生健康委員會(huì )2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算31.43萬(wàn)元,比2024年減少8.90萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費10.15萬(wàn)元,比2024年減少0.40萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行公務(wù)接待管理規定,控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費 21.28萬(wàn)元,比2024年減少8.50萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行公務(wù)用車(chē)管理規定,控制公務(wù)用車(chē)運行維護費支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 646.12 萬(wàn)元,比上年減少86.65萬(wàn)元,主要原因為嚴格控制本部門(mén)運行經(jīng)費,厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6729.84萬(wàn)元:政府采購貨物預算6202.84萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算527萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購311.40萬(wàn)元:政府采購貨物預算261.40萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算50萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9872.86萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛53 輛,其中應急保障用車(chē)20輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)33輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:簡(jiǎn)含聯(lián)系方式:023-79310328

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