重慶市黔江區體育運動(dòng)學(xué)校2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
重慶市黔江區體育運動(dòng)學(xué)校2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
培養體育人才,促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。
(二)單位構成。
本單位內設機構編制1個(gè),為全額撥款正科級事業(yè)單位,隸屬區文旅委。從預算單位構成看,納入本部門(mén)2025年度預算編制的單位1個(gè),單位名稱(chēng)為重慶市黔江區體育運動(dòng)學(xué)校。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數259.36萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款259.36萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加22.39萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加22.39萬(wàn)元。
(二)支出預算:2025年年初預算數259.36萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出192.15萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出40.84萬(wàn)元,衛生健康支出13.73萬(wàn)元,住房保障支出12.64萬(wàn)元。支出較去年增加5.95萬(wàn)元,主要是基本支出增加22.39萬(wàn)元,項目支出減少16.44萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入259.36萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出259.36萬(wàn)元,比2024年增加22.39萬(wàn)元。其中:基本支出259.36萬(wàn)元,比2024年增加22.39萬(wàn)元,主要原因是2025年職工養老保險和職業(yè)年金調整,導致2025年一般公共預算財政撥款增加。
2025年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2024年減少16.44萬(wàn)元,主要原因是文化課課時(shí)費已在2024年支付,無(wú)結余結轉。本單位2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算3.46萬(wàn)元,比2024年減少0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異;公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元,比2024年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是本單位厲行節約,減少公務(wù)接待;公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳琰聯(lián)系方式:023-79246200