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  • 索引號 11500114MB1574655X/2025-00049
  • 主題分類(lèi) 文化、體育、廣電、出版
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區廣播電視無(wú)線(xiàn)傳輸中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區文化旅游委
  • 有效性

重慶市黔江區廣播電視無(wú)線(xiàn)傳輸中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區廣播電視無(wú)線(xiàn)傳輸中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責

我單位主要負責本區廣播、電視節目開(kāi)路發(fā)射轉播;負責轉播重慶市人民廣播電臺和重慶電視臺相關(guān)節目;負責城區多路電視節目的無(wú)線(xiàn)傳輸覆蓋和無(wú)線(xiàn)寬帶數字電視節目的傳輸覆蓋;負責市廣播、電視節目信號的雙向傳輸。

(二)我單位下設4個(gè)內設機構:綜合管理部、技術(shù)工程部、7292廣播電視發(fā)射臺、仰頭山廣播電視發(fā)射臺。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數468.17萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款468.17 萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少37.14萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少37.14萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數468.17萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出328萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出96.67萬(wàn)元,衛生健康支出24.88萬(wàn)元,住房保障支出18.62萬(wàn)元。支出較去年減少37.14萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少37.14萬(wàn)元 。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入468.17萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出468.17萬(wàn)元,比2024年減少37.14萬(wàn)元。其中:基本支出447.53 萬(wàn)元,比2024年增加6.13萬(wàn)元,主要原因是2025年新招錄了1名工作人員,導致工資福利等費用增加;項目支出20.64萬(wàn)元,比2024年減少43.28萬(wàn)元,主要原因是項目減少。區傳輸中心2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算3.16萬(wàn)元,和2024年相比,無(wú)增減變化。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元,和2024年相比無(wú)增減變化;公務(wù)用車(chē)運行維護費 2.66萬(wàn)元,和2024年相比無(wú)增減變化;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,和上年相比無(wú)增減變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。一般公共預算撥款政府采購1萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算1萬(wàn)元;政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20.64萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車(chē)輛1 輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:舒春枚????聯(lián)系方式:023-79245005

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