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  • 索引號 11500114MB1574655X/2025-00044
  • 主題分類(lèi) 文化、體育、廣電、出版
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )(本級) 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區文化旅游委
  • 有效性

重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )(本級) 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )(本級)

2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )的主要職責是:貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規;貫徹執行重慶市相關(guān)地方性法規、政府規章,擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施;統籌規劃全區文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展;管理全區重大文化和旅游、體育活動(dòng),指導區級重點(diǎn)文化、體育設施建設,監督檢查文化、體育設施管理和使用;負責管理全區文藝事業(yè),指導、推進(jìn)全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng )新發(fā)展;統籌規劃全區文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),指導全區文化和旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展;指導全區文化市場(chǎng)綜合執法,負責推進(jìn)全民健身計劃,負責指導、協(xié)調體育訓練和體育競賽,負責對全區各類(lèi)廣播電視機構進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監管,會(huì )同有關(guān)部門(mén)對網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構進(jìn)行管理;負責全區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,負責全區文化遺產(chǎn)保護和管理監督工作,協(xié)同住房和城鄉建設部門(mén)負責歷史文化名鎮(村)保護,負責指導全區文物和博物館業(yè)務(wù)工作;負責機關(guān)、所屬單位的黨建工作,完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成

本單位內設辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(行政審批科)、規劃發(fā)展科、安全科、公共服務(wù)科、廣播電視科、體育運動(dòng)管理科、人事財務(wù)科、旅游科、文物科(文化遺產(chǎn)科)10個(gè)科室。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數5655.75萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2651.35萬(wàn)元,政府性基金預算撥款3004.4萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少14062.69萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少14474.09萬(wàn)元,政府性基金預算增加411.4萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數5655.75萬(wàn)元,其中:文化旅游體育與傳媒支出2320.96萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出220.32萬(wàn)元,衛生健康支出56.12萬(wàn)元,住房保障支出53.96萬(wàn)元,其他支出3004.4萬(wàn)元。支出較去年減少14062.69萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少14474.09萬(wàn)元,政府性基金預算增加411.4萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入2651.35萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2651.35萬(wàn)元,比2024年減少14474.09萬(wàn)元。其中:基本支出845.33萬(wàn)元,比2024年減少12.17萬(wàn)元,主要原因是2024年退休人數大于新增人數導致人員經(jīng)費減少,主要用于保障單位在職職工社保、公積金等,保障部門(mén)正常運轉;項目支出1806.02萬(wàn)元,比2024年減少14461.93萬(wàn)元,主要原因是2025年減少了文旅惠民消費項目預算。

2025年政府性基金預算收入3004.4萬(wàn)元,政府性基金預算支出3004.4萬(wàn)元,比2024年增加411.4萬(wàn)元,主要原因是2025年體彩公益金提前下達數較上年多;政府性基金項目主要用于體育事業(yè)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算14.32萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異;公務(wù)接待費9萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異;公務(wù)用車(chē)運行維護費5.32萬(wàn)元,與2024年相比無(wú)差異;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年相比無(wú)差異。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費112.08萬(wàn)元,比上年減少1.2萬(wàn)元,主要原因當年在職人數較上年減少。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額191.4萬(wàn)元:政府采購貨物預算171.4萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算20萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;政府性基金預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1806.02萬(wàn)元,政府性基金預算撥款3004.4萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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