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  • 索引號 115001140091301783/2023-00025
  • 主題分類(lèi) 財政
  • 體裁分類(lèi) 其他公文
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標題 重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區民族宗教委
  • 有效性

重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

????一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行民族、宗教法律、法規、規章和方針政策,組織開(kāi)展民族、宗教理論、政策和重大問(wèn)題的調查研究,加強對黨和國家民族宗教方針政策、法律法規和重大決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作,負責民族、宗教動(dòng)態(tài)和信息的匯總、分析,提出政策建議。推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化管理。

2.負責組織指導民族、宗教政策、法律法規和基本知識的宣傳教育工作,負責督促檢查落實(shí)情況,保障少數民族合法權益;

3.協(xié)調民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議,協(xié)調配合處理民族關(guān)系中的重大事宜和宗教方面的突發(fā)事件,維護民族團結、宗教和睦、社會(huì )穩定;指導做好城市民族工作,以及散居少數民族和民族鄉工作;組織、承辦、指導民族團結進(jìn)步表彰活動(dòng)。

4.負責協(xié)調推動(dòng)有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責,促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。推進(jìn)民族事務(wù)社會(huì )化管理。

5.參與擬訂少數民族事業(yè)等專(zhuān)項規劃,監督檢查規劃實(shí)施情況,參與擬訂少數民族和民族地區經(jīng)濟社會(huì )相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃,促進(jìn)建立和完善少數民族事業(yè)發(fā)展綜合評價(jià)監測體系,推進(jìn)民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設。

6.參與協(xié)調民族地區科技發(fā)展、對口支援、扶貧開(kāi)發(fā)和民族貿易、民族特需商品生產(chǎn)工作,參與少數民族專(zhuān)項資金的分配和使用管理。

7.依法履行宗教事務(wù)管理職責,依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護宗教界合法權益,防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng),抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng),促進(jìn)宗教關(guān)系和諧;推進(jìn)宗教事務(wù)管理信息化建設。

8.指導宗教團體和重點(diǎn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所依法依章開(kāi)展活動(dòng),支持加強自身建設;推動(dòng)宗教團體在宗教界開(kāi)展愛(ài)國主義、社會(huì )主義、擁護祖國統一和民族團結的自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作,鼓勵和規范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng)。

9.組織、指導宗教界對外宗教交往活動(dòng),組織協(xié)調民族工作領(lǐng)域對外交流與合作,參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作。

10.聯(lián)系少數民族干部,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數民族干部的培養、教育和選拔使用工作;聯(lián)系民族、宗教界代表人士并配合有關(guān)部門(mén)做好對代表人士的政治安排。

11.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

本次決算單位包含重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )(本級)和區重慶市黔江區民族研究所,部門(mén)內設2科1室1所,即:民族科、宗教科、辦公室、重慶市黔江區民族研究所(重慶市民族博物館)。

1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉;承辦信息、信訪(fǎng)、財務(wù)、政務(wù)公開(kāi)、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。

2.民族科。參與實(shí)施少數民族事業(yè)和民族地區經(jīng)濟社會(huì )相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃;積極爭取民族地區經(jīng)濟發(fā)展政策,凸顯民族優(yōu)勢,促進(jìn)全區民族經(jīng)濟科學(xué)協(xié)調發(fā)展; 研究提出少數民族和民族地區文化、教育、衛生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議;負責組織開(kāi)展對民族關(guān)系的調查研究并提出協(xié)調民族關(guān)系的工作建議;負責涉及尊重少數民族風(fēng)俗習慣有關(guān)管理工作的具體指導和協(xié)調;負責民族方針政策,法律法規知識、民族團結的宣傳教育工作;負責指導城市民族工作,健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系;牽頭開(kāi)展民族團結進(jìn)步創(chuàng )建和民族團結進(jìn)步示范創(chuàng )建成果鞏固活動(dòng);負責民族成份變更審批工作;參與民族貿易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作;參與扶貧工作;負責少數民族專(zhuān)項資金的使用管理;參與扶持、援助民族教育、民族衛生事項;參與重大民族文化、民族體育活動(dòng)具體事務(wù);協(xié)助有關(guān)部門(mén)承辦民族文化保護工作;負責少數民族特色村鎮保護發(fā)展工作;負責其他交辦工作。

3,宗教科。貫徹落實(shí)公民宗教信仰自由政策,依法保護正常的宗教活動(dòng),維護宗教界的合法權益;開(kāi)展宗教調查研究,掌握全區宗教動(dòng)態(tài),并提出處理宗教領(lǐng)域問(wèn)題的政策和建議;承擔宗教工作方針、政策和重大決策部署執行情況的督促檢查;負責宗教和民間信仰管理,協(xié)調處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò )輿情;負責指導宗教團體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的依法依章開(kāi)展活動(dòng),加強自身建設;負責宗教政策、法規培訓,培育宗教職業(yè)人員,鼓勵和規范宗教界開(kāi)展公益慈善活動(dòng);配合有關(guān)部門(mén)防范和處理邪教,抵御滲透,維護宗教領(lǐng)域的安全穩定。

4,黔江區民族研究所(重慶市民族博物館)。負責開(kāi)展民族歷史文化資料的收集整理與研究;宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識;保護保存民族文化遺產(chǎn),展示民族經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展;開(kāi)展民族交流與合作,促進(jìn)民族團結進(jìn)步;重慶市民族博物館免費開(kāi)放并正常運行;負責其他交辦任務(wù)。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的預算單位包括重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )(本級)和重慶市黔江區民族研究所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2188.48萬(wàn)元,支出總計2188.48萬(wàn)元。收支較上年決算數增加851.85萬(wàn)元、同比增長(cháng)63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區經(jīng)費增加160.18萬(wàn)元等。

2.收入情況。2022年度收入合計2188.48萬(wàn)元,較上年決算數增加851.85萬(wàn)元,同比上升63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區經(jīng)費增加160.18萬(wàn)元等。其中:財政撥款收入2188.48萬(wàn)元,占100%;未使用年初結轉和結余。

3.支出情況。2022年度支出合計2488.48萬(wàn)元,較上年決算數增加851.85萬(wàn)元,同比增長(cháng)63.7%,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區經(jīng)費增加160.18萬(wàn)元等。其中:基本支出447.11萬(wàn)元,占20.4%;項目支出1741.36萬(wàn)元,占79.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數無(wú)變化。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收入2188.48萬(wàn)元、支出2188.48萬(wàn)元。與20201相比,財政撥款收入、支出各增加851.85萬(wàn)元,增長(cháng)63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區經(jīng)費增加160.18萬(wàn)元等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2188.48萬(wàn)元,較上年決算數增加851.85萬(wàn)元,增長(cháng)63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區經(jīng)費增加160.18萬(wàn)元;較年初預算數增加1751.97萬(wàn)元,增加401.4%主要原因是通過(guò)調整預算增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)164.68萬(wàn)元等。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2188.48萬(wàn)元,較上年決算數增加851.85萬(wàn)元,增加63.7%。主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金增加679.85萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出中創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區經(jīng)費增加160.18萬(wàn)元;較年初預算數增加1751.97萬(wàn)元,增加401.4%主要原因是通過(guò)調整預算增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)164.68萬(wàn)元等。

3.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)結轉和結余,較上年決算數無(wú)變化。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出519.19萬(wàn)元,占23.7%,較年初預算數增加197.58萬(wàn)元,增長(cháng)61.4%,主要原因是通過(guò)調整預算增加創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區工作經(jīng)費等。

(2)文化旅游體育與傳媒支出30.88萬(wàn)元,占1.4%,較年初預算數增加30.88萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是通過(guò)調整預算增加博物館運行維護經(jīng)費。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出79.62萬(wàn)元,占3.6%,較年初預算數增加5.6萬(wàn)元,增長(cháng)7.6%,主要原因是通過(guò)調整預算增加退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費解決1名退役軍人就業(yè)。

(4)衛生健康支出22.71萬(wàn)元,占1%,較年初預算數無(wú)變化。

(5)農林水支出0.46萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.46萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是通過(guò)調整預算增加項目管理費。

(6)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1517.45萬(wàn)元,占69.3%,較年初預算數增加1517.45萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是通過(guò)調整預算增加民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金1517.45萬(wàn)元。

(7)住房保障支出18.17萬(wàn)元,占0.83%,較年初預算數無(wú)變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出447.12萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費387.57萬(wàn)元,較上年決算數增加40.77萬(wàn)元,增長(cháng)11.8%,主要原因是2022年增加公務(wù)員1名,相應人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費59.55萬(wàn)元,較上年決算數減少8.16萬(wàn)元,下降12%,主要原因是部門(mén)落實(shí)積極的財政政策,壓減一般性支出成效明顯。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費和其他交通費用等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.8萬(wàn)元,較年初預算數減少3.2萬(wàn)元,下降29.1%,較上年支出數減少0.22萬(wàn)元,下降2.7%。主要原因是本部門(mén)落實(shí)積極的財政政策,堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(境)費用,與年初預算數及上年支出數一致。

2022年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費,與年初預算數及上年支出數一致。

公務(wù)用車(chē)運行維護費7萬(wàn)元,主要用于機關(guān)公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費等。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)2.19%,主要原因2022年度啟動(dòng)創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區工作,用車(chē)頻次增加。

公務(wù)接待費0.80萬(wàn)元,主要用于招商引資接待等一般公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少3.20萬(wàn)元,下降80%,較上年支出數減少0.37萬(wàn)元,下降31.6%,主要原因是本部門(mén)落實(shí)積極的財政政策,大幅減少不必要的公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(境)業(yè)務(wù);未購置公務(wù)用車(chē),公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待16批次183人,其中:未發(fā)生國內外事接待;未發(fā)生國(境)外公務(wù)接待。2022年本部門(mén)人均接待費43.71元,車(chē)均維護費3.5萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.77萬(wàn)元,較上年決算數增加0.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是2022年度啟動(dòng)創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區工作,召開(kāi)成規模的會(huì )議頻次增加。本年度培訓費支出1.18萬(wàn)元,較上年決算數增加1.18萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是2022年度重點(diǎn)開(kāi)展創(chuàng )建全國民族團結進(jìn)步示范區相關(guān)業(yè)務(wù)培訓工作。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出47.35萬(wàn)元,比2021年度減少11.61萬(wàn)元,降低19.7%,主要原因是本部門(mén)落實(shí)積極的財政政策,堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。比年初預算數減少7.22萬(wàn)元,降低13.2%,主要原因是本部門(mén)落實(shí)積極的財政政策,堅持把政府“過(guò)緊日子”作為常態(tài)化要求,壓減一般性支出成效明顯。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

至少應包含以下信息:截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中:應急保障用車(chē)2輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額27.05萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2.62萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出24.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.05萬(wàn)元,占政府采購支出總額的51.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額14.05萬(wàn)元,占政府采購支出總額的51.9%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我委對部門(mén)整體和11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評11項,涉及資金1741.37萬(wàn)元。

(二)績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

主管

部門(mén)

重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )

財政處室

行政政法科

自評總分(分)

100.00

部門(mén)

聯(lián)系人

楊再永

聯(lián)系電話(huà)

023-79237025

部門(mén)預算執行情況

預算

資金

(萬(wàn)元)

年初

預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分

(分)

1203.35

2263.13

2263.13

100%

10.00%

10%

當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

貫徹執行黨和國家民族、宗教法律、法規、規章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會(huì )化管理和宣傳教育。參與擬訂少數民族和民族地區相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃與實(shí)施監督。指導宗教團體和重點(diǎn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所依法依章開(kāi)展活動(dòng),加強自身建設。推動(dòng)宗教團體開(kāi)展自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動(dòng)。重慶市民族博物館正常開(kāi)放運行。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。


全面貫徹執行黨和國家民族、宗教法律、法規、規章和方針政策。做好城市民族宗教工作。推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會(huì )化管理和宣傳教育。參與擬訂少數民族和民族地區相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規劃與實(shí)施監督。指導宗教團體和重點(diǎn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所依法依章開(kāi)展活動(dòng),加強自身建設。推動(dòng)宗教團體開(kāi)展自我教育。做好民間信仰事務(wù)管理工作。組織、指導好宗教界對外宗教交往活動(dòng)。完成重慶市民族博物館正常開(kāi)放運行。完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成

得分

系數

(%)

指標權重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

黨和國家民族、宗教方針、政策、法律、法規、規章貫徹執行率

%

100


100

100

20

20

民族宗教事務(wù)法治化、信息化、社會(huì )化管理和宣傳教育執行率

%

100


100

100

10

10


全年預算支出執行率

%

100


100

0

10

0

政務(wù)服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

95


98

100

10

10


部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率

%

100


100

100

10

10


少數民族事業(yè)和民族地區經(jīng)濟社會(huì )相關(guān)領(lǐng)域等專(zhuān)項規劃


定性

優(yōu)


優(yōu)

100

10

10


項目績(jì)效目標編制合格率

%

100


100

100

5

5


政府采購預算是否應編盡編


定性

優(yōu)


優(yōu)

100

5

5


指導宗教團體和宗教場(chǎng)所依法依章開(kāi)展活動(dòng),加強自身建設。


定性

明顯改善


明顯改善

100

10

10

重慶市民族博物館免費開(kāi)放且正常運行


定性

優(yōu)


優(yōu)

100

10

10


說(shuō)明


項目績(jì)效自評表

項目

名稱(chēng)

黔江區2022年民貿民品生產(chǎn)貸款貼息資金

項目

編碼

50011423T000002791236

自評

總分

(分)

100.00

主管

部門(mén)

重慶市黔江區民族宗教事務(wù)委員會(huì )

財政

處室

行政政法科

項目

聯(lián)系人

張芳

聯(lián)系電話(huà)

79223257

項目資金(萬(wàn)元)

年度

總金額

年初

預算數

全年

(調整)預算數

全年執行數

執行率

(%)

執行率

權重

執行率

得分

(分)

0

751.06

751.06

100

10

10

其中:

市級支出

0

751.06

751.06

100

10

10

補助區縣







當年績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


兌現完成全區民族貿易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金1566萬(wàn)元,為區內民貿民品企業(yè)解決資金困難,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、帶動(dòng)群眾就業(yè)增收。

兌現完成全區民族貿易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息引導支持資金751.06萬(wàn)元,為區內民貿民品企業(yè)解決資金困難,促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、帶動(dòng)群眾就業(yè)增收。

績(jì)效指標

指標

名稱(chēng)

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調整

指標

全年

完成值

得分

系數

(%)

指標

權重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

支持民貿民品企業(yè)家數


20

21

100

20

20

審核合格率、資金撥付率

%


100

100

100

20

20

資金投入

萬(wàn)元


751.06

751.06

100

20

20

促進(jìn)區內民貿民品企業(yè)綜合發(fā)展


定性


明顯改善

明顯

改善

100

20

20


服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度

%


95

96

100

10

10


說(shuō)明


2.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

本部門(mén)2022年整體績(jì)效目標與項目績(jì)效目標全部完成。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(三)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-79237025

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