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  • 索引號 11500114771789003A/2025-00009
  • 主題分類(lèi) 國有資產(chǎn)監督管理
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2025-03-18
  • 發(fā)布日期 2025-03-18
  • 文件標題 重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明(本級)
  • 發(fā)布機構 黔江區國資委
  • 有效性

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) 2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明(本級)

一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹落實(shí)國家、重慶市關(guān)于國有資產(chǎn)監督管理的法律、法規和規章,結合本區實(shí)際,制訂國有資產(chǎn)及區屬?lài)衅髽I(yè)監督管理的制度、規定,并組織實(shí)施,根據區政府授權,依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責,依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利,承擔監督區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任,負責國有企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理,指導國有企業(yè)開(kāi)展國有資本投資運營(yíng),建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系,擬訂考核標準,通過(guò)統計、稽核對區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管,指導推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)及國有控股企業(yè)的改革和重組,推進(jìn)現代企業(yè)制度建設,完善企業(yè)法人治理結構,推動(dòng)區屬?lài)薪?jīng)濟結構和布局的戰略性調整,通過(guò)法定程序對區屬?lài)衅髽I(yè)負責人進(jìn)行任免、考核并根據考核業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲;建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制,完善激勵機制和約束機制,負責加強區屬?lài)衅髽I(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財務(wù)監督、風(fēng)險控制,完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度,組織對區屬?lài)衅髽I(yè)進(jìn)行績(jì)效考核,制訂和實(shí)施區屬?lài)衅髽I(yè)收入分配意見(jiàn),負責組織區屬?lài)衅髽I(yè)上交國有資本收益;制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法;按照有關(guān)規定負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算決算編制和執行等工作,負責監督管理全區經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn),按照出資人職責,協(xié)助有關(guān)部門(mén)督促區屬?lài)衅髽I(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應急管理、節能減排、環(huán)境保護、信訪(fǎng)穩定等工作,全面加強國企黨建,落實(shí)管黨治黨責任。

(二)單位構成。

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是區政府工作部門(mén),為正處級,內設綜合科、監管科、黨群科三個(gè)科室。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數5416.1萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3416.1萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入2000萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加4960.69萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款經(jīng)費撥款增加2960.69萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入增加2000萬(wàn)元,主要是因為2024年退休2人,公招1人,人員工資、社保、住房公積金等減少以及2025年增加國有企業(yè)注冊資本金5000萬(wàn)元和區級行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運行管理費用增加0.45萬(wàn)元。

(二)支出預算:2025年年初預算數5416.1萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出68.09萬(wàn)元,衛生健康支出25.63萬(wàn)元,住房保障支出26.65萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出3295.73萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出2000萬(wàn)元,支出較去年增加4960.69萬(wàn)元,主要是基本支出減少39.76萬(wàn)元,項目支出增加5000.45萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入3416.1萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3416.1萬(wàn)元,比2024年增加2960.69萬(wàn)元。其中:基本支出398.1萬(wàn)元,比2024年減少39.76萬(wàn)元,主要是因為2024年退休2人,公招1人,人員工資、社保、住房公積金等減少;項目支出3018萬(wàn)元,比2024年增加3000.45萬(wàn)元,主要原因是2025年增加國有企業(yè)注冊資本金3000萬(wàn)元和區級行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運行管理費用增加0.45萬(wàn)元。

重慶市黔江區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算4.28萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0.62萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是嚴格控制接待標準和接待對象;公務(wù)用車(chē)運行維護費3.66萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是厲行節約,控制公車(chē)運行;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費55.05萬(wàn)元,比上年減少5.26萬(wàn)元,主要原因為嚴格控制運行費用支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬(wàn)元:政府采購貨物預算3萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬(wàn)元:政府采購貨物預算3萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3018萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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