大數據發(fā)展局2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明(匯總)
重慶市黔江區大數據應用發(fā)展管理局2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
一是研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發(fā)展規劃和年度計劃,擬訂相關(guān)政策措施和評價(jià)體系并組織實(shí)施。
二是負責數據資源建設、管理,促進(jìn)大數據政用、民用、商用。負責推進(jìn)全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開(kāi)放。負責推動(dòng)社會(huì )數據匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進(jìn)數據資源的流通交易。負責推進(jìn)社會(huì )公共信息資源整合和應用。
三是負責全區大數據應用發(fā)展管理。統籌推進(jìn)大數據、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟各領(lǐng)域融合應用。推動(dòng)大數據、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結合,推動(dòng)大數據、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
四是負責推進(jìn)全區信息化應用工作。統籌推進(jìn)全區智慧城市建設。負責組織協(xié)調跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應用,協(xié)調解決信息化建設中的重大問(wèn)題。
五是負責協(xié)調全區信息基礎設施建設。協(xié)調推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò )部署和規?;逃?。
六是負責推動(dòng)大數據、人工智能、信息化領(lǐng)域對外交流合作。參與國際國內重大交流合作活動(dòng),指導開(kāi)展區域化合作,承辦相關(guān)活動(dòng)。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、學(xué)會(huì )、聯(lián)盟機構工作。
七是負責協(xié)調推進(jìn)數據基礎制度建設,統籌數據資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用,推進(jìn)數字重慶、數字社會(huì )規劃和建設等。 ??????
八是完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成
本單位下設正科級內設科室三個(gè),包括辦公室、數據管理科、應用推廣科。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數236.33萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款236.33萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加236.33萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款增加236.33萬(wàn)元。
(二)支出預算:2025年年初預算數236.33萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出205.55萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出14.93萬(wàn)元,衛生健康支出7.42萬(wàn)元,住房保障支出8.43萬(wàn)元。支出較去年增加236.33萬(wàn)元,主要是基本支出增加116.33萬(wàn)元,項目支出增加120萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2025年一般公共預算財政撥款收入236.33萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出236.33萬(wàn)元,比2024年增加236.33萬(wàn)元。其中:基本支出116.33萬(wàn)元,比2024年增加116.33萬(wàn)元,主要原因是大數據發(fā)展局2024年5月才成立,無(wú)2024年年初預算數據,主要用于保障職工社保、公積金等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出120萬(wàn)元,比2024年增加120萬(wàn)元,主要原因是大數據發(fā)展局2024年5月才成立,無(wú)2024年年初預算數據,主要用于電子政務(wù)外網(wǎng)支撐、渝快政購買(mǎi)服務(wù)、三級治理中心運維等重點(diǎn)工作。
重慶市黔江區大數據應用發(fā)展管理局2025年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費預算1萬(wàn)元,比2024年增加1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)接待費1萬(wàn)元,比2024年增加1萬(wàn)元,主要原因大數據發(fā)展局2024年5月才成立,無(wú)2024年年初預算數據;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費15.11萬(wàn)元,比上年增加15.11萬(wàn)元,主要原因為大數據發(fā)展局2024年5月才成立,無(wú)2024年年初預算數據。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.7萬(wàn)元:政府采購貨物預算0.7萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0.7萬(wàn)元:政府采購貨物預算0.7萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
(三)績(jì)效目標設置情況。2025年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款120萬(wàn)元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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