黔江區2024年預算調整方案
一、一般公共預算擬調整方案
(一)收入預算調整。一是擬將一般公共預算收入從379011萬(wàn)元調整為412106萬(wàn)元,增加33095萬(wàn)元;二是擬將上級補助收入從286807萬(wàn)元調整為402348萬(wàn)元,增加115541萬(wàn)元;三是擬將調入資金從10000萬(wàn)元調整為18182萬(wàn)元,增加8182萬(wàn)元;四是擬將債務(wù)轉貸收入從67770萬(wàn)元調整為113200萬(wàn)元,增加45430萬(wàn)元。
(二)支出預算調整。一是擬將全區一般公共預算支出從849825萬(wàn)元調整為1039657萬(wàn)元,增加189832萬(wàn)元;二是擬將地方政府債務(wù)還本支出從89898萬(wàn)元調整為103314萬(wàn)元,增加13416萬(wàn)元;三是擬將上解支出從23000萬(wàn)元調整為22000萬(wàn)元,減少1000萬(wàn)元。
區級一般公共預算支出主要科目變動(dòng)情況:
——一般公共服務(wù)支出從年初預算46139萬(wàn)元調整為46525萬(wàn)元,增加386萬(wàn)元,主要為清算公務(wù)員基本支出增加。
——公共安全支出從年初預算23568萬(wàn)元調整為27290萬(wàn)元,增加3722萬(wàn)元,主要為公安輔警專(zhuān)項經(jīng)費及政法紀檢監察轉移支付、紀檢監察補助資金等上級轉移支付對應安排支出。
——教育支出從年初預算149805萬(wàn)元調整為163515萬(wàn)元,增加13710萬(wàn)元,主要為教師隊伍建設、學(xué)生資助政策兌現、校園保安經(jīng)費、義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善與能力提升、新華中學(xué)校女生公寓工程等上級轉移支付對應安排支出。
——科學(xué)技術(shù)支出從年初預算9927萬(wàn)元調整為6937萬(wàn)元,減少2990萬(wàn)元,主要為高新區財政體制調整,調減激勵補助資金。
——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算12605萬(wàn)元調整為13687萬(wàn)元,增加1082萬(wàn)元,主要為旅游發(fā)展、文化保護傳承利用工程、融媒體中心運行及中央公服體系建設、博物館紀念館免費開(kāi)放補助等上級轉移支付對應安排支出。
——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算78638萬(wàn)元調整為96128萬(wàn)元,增加17490萬(wàn)元,主要為兌現事業(yè)人員養老保險及職業(yè)年金提標政策、做實(shí)職業(yè)年金、發(fā)放退休人員一次性補貼及上級轉移支付對應安排支出。
——衛生健康支出從年初預算82746萬(wàn)元調整為100396萬(wàn)元,增加17650萬(wàn)元,主要為基本公共衛生服務(wù)支出、城鄉居民醫療保險等上級轉移支付對應安排支出。
——節能環(huán)保支出從年初預算20677萬(wàn)元調整為19422萬(wàn)元,減少1255萬(wàn)元,主要為渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復項目由鄉鎮實(shí)施,資金調整至鄉鎮列支。
——城鄉社區支出從年初預算20113萬(wàn)元調整為30286萬(wàn)元,增加10173萬(wàn)元,主要為廉租住房配套基礎設施、城市排水防澇能力提升等上級轉移支付對應安排支出。
——農林水支出從年初預算130532萬(wàn)元調整為143652萬(wàn)元,增加13120萬(wàn)元,主要為高標準農田建設項目、以工代賑示范工程中央基建投資、水利發(fā)展項目、農業(yè)保險保費補貼、增發(fā)國債(中型水庫)等上級轉移支付對應安排支出?!煌ㄟ\輸支出從年初預算22770萬(wàn)元調整為36563萬(wàn)元,增加13793萬(wàn)元,主要為農村公路安防工程、車(chē)輛購置稅收入補助等上級轉移支付對應安排支出。
——資源勘探工業(yè)信息等支出從年初預算111269萬(wàn)元調整為170627萬(wàn)元,增加59358萬(wàn)元,主要為兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策、償還政府隱性債務(wù)等支出。
——住房保障支出從年初預算21334萬(wàn)元調整為34442萬(wàn)元,增加13108萬(wàn)元,主要為城中村和老舊小區改造、城鎮保障性安居工程等上級轉移支付對應安排支出。
——災害防治及應急管理支出從年初預算15871萬(wàn)元調整為24954萬(wàn)元,增加9083萬(wàn)元,主要為增發(fā)國債(地質(zhì)災害綜合防治體系建設工程)、自然災害防治體系建設補助資金等上級轉移支付對應安排支出。
——債務(wù)付息付費支出從年初預算38300萬(wàn)元調整為39170萬(wàn)元,增加870萬(wàn)元,主要是新增發(fā)行的一般債券資金、再融資債券資金付息付費支出。
二、政府性基金預算擬調整方案
(一)收入預算調整。一是擬將本級收入從156000萬(wàn)元調整為123906萬(wàn)元,減少32094萬(wàn)元;二是擬將上級補助收入從7014萬(wàn)元調整為48237萬(wàn)元,增加41223萬(wàn)元;三是擬將債務(wù)轉貸收入從68000萬(wàn)元調整為342300萬(wàn)元,增加274300萬(wàn)元。
(二)支出預算調整。一是擬將全區政府性基金預算支出從 204480萬(wàn)元調整為318658萬(wàn)元,增加114178萬(wàn)元;二是擬將上解支出從10000萬(wàn)元調整為8369萬(wàn)元,減少1631萬(wàn)元;三是擬將調出資金從0萬(wàn)元調整為8182萬(wàn)元,增加8182萬(wàn)元;四是地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出從69177萬(wàn)元調整為231877萬(wàn)元,增加162700萬(wàn)元。
政府性基金預算支出主要科目變動(dòng)情況:
——節能環(huán)保支出從年初預算0萬(wàn)元調整為14500萬(wàn)元,增加14500萬(wàn)元,主要為超長(cháng)期特別國債增加支出。
——城鄉社區支出從年初預算150662萬(wàn)元調整為136568萬(wàn)元,減少14094萬(wàn)元,主要是國有土地使用權出讓收入安排支出減少。
——農林水支出從年初預算2479萬(wàn)元調整為4519萬(wàn)元,增加2040萬(wàn)元,主要為大中型水庫移民后期扶持項目等上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。
——其他支出從年初預算18682萬(wàn)元調整為129399萬(wàn)元,增加110717萬(wàn)元,主要為新增專(zhuān)項債券及彩票公益金等上級專(zhuān)項轉移支付安排支出。
——債務(wù)付息付費支出從年初預算32594萬(wàn)元調整為32854萬(wàn)元,增加260萬(wàn)元,主要是新增發(fā)行的專(zhuān)項債務(wù)付息支出。
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算擬調整方案
一是擬將國有資本經(jīng)營(yíng)預算本級收入從12000萬(wàn)元調整為13809萬(wàn)元,增加1809萬(wàn)元;二是擬將國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出從5785萬(wàn)元調整為7594萬(wàn)元,增加1809萬(wàn)元。
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????附件:1.黔江區2024年一般公共預算調整預算收支總表
??????????2.黔江區2024年政府性基金預算調整預算收支總表
??????????3.黔江區2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整預算收支總表
??????????4.黔江區2024年新增債券資金安排明細表