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  • 索引號 1150011400913032XA/2024-00008
  • 主題分類(lèi) 財政
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-01-15
  • 發(fā)布日期 2024-01-15
  • 文件標題 黔江區2023年調整預算方案
  • 發(fā)布機構 黔江區財政局
  • 有效性

黔江區2023年調整預算方案

黔江區2023年預算調整方案



一、一般公共預算調整方案

(一)收入預算調整。一是將一般公共預算收入從290179萬(wàn)元調整為344300萬(wàn)元,增加54121萬(wàn)元;二是將上級補助收入從304633萬(wàn)元調整為423476萬(wàn)元,增加118843萬(wàn)元;三是將調入資金從20000萬(wàn)元調整為80000萬(wàn)元,增加60000萬(wàn)元;四是將債務(wù)轉貸收入從43000萬(wàn)元調整為411717萬(wàn)元,增加368717萬(wàn)元。

(二)支出預算調整。一是將全區一般公共預算支出從734890萬(wàn)元調整為984462萬(wàn)元,增加249572萬(wàn)元;二是將地方政府債務(wù)還本支出從44300萬(wàn)元調整為392617萬(wàn)元,增加348317萬(wàn)元;三是將上解支出從19724萬(wàn)元調整為23516萬(wàn)元,增加3792萬(wàn)元。

區級一般公共預算支出主要科目變動(dòng)情況:

——一般公共服務(wù)支出從年初預算37903萬(wàn)元調整為45177萬(wàn)元,增加7274萬(wàn)元,主要為清算公務(wù)員年度考核獎和事業(yè)超額績(jì)效、“兩榜一鏈”激勵獎補、老黨員生活補助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、少數民族發(fā)展資金等上級轉移支付對應安排支出。

——公共安全支出從年初預算22600萬(wàn)元調整為27298萬(wàn)元,增加4698萬(wàn)元,主要為三所一隊建設、公安局警務(wù)文職經(jīng)費、“背街小巷”視頻監控維護、公共安全視頻監控聯(lián)網(wǎng)項目建設及政法紀檢監察轉移支付等上級轉移支付對應安排支出。

——教育支出從年初預算149742萬(wàn)元調整為158116萬(wàn)元,增加8374萬(wàn)元,主要為教師隊伍建設、生均公用經(jīng)費提標政策兌現、學(xué)生資助政策兌現、校園保安經(jīng)費、城南中心小學(xué)遷建、義務(wù)教育薄弱環(huán)節改善與能力提升等上級轉移支付對應安排支出。

——科學(xué)技術(shù)支出從年初預算9845萬(wàn)元調整為9848萬(wàn)元,增加3萬(wàn)元,主要為市級引導區縣科技發(fā)展專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預算9679萬(wàn)元調整為16008萬(wàn)元,增加6329萬(wàn)元,主要為旅游發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、文化保護傳承利用工程、融媒體中心運行及上級轉移支付對應安排支出。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算73658萬(wàn)元調整為81834萬(wàn)元,增加8176萬(wàn)元,主要為做實(shí)職業(yè)年金、發(fā)放退休人員一次性補貼、兌現低保等困難群眾政策及上級轉移支付對應安排支出。

——衛生健康支出從年初預算97462萬(wàn)元調整為111601萬(wàn)元,增加14139萬(wàn)元,主要為基本公共衛生服務(wù)支出、公立醫院綜合改革補助資金及醫療救助等上級轉移支付對應安排支出。

——節能環(huán)保支出從年初預算20466萬(wàn)元調整為18471萬(wàn)元,減少1995萬(wàn)元,主要為重慶市渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復項目由鄉鎮實(shí)施,資金調整至鄉鎮列支。

——城鄉社區支出從年初預算20041萬(wàn)元調整為36129萬(wàn)元,增加16088萬(wàn)元,主要為廉租住房配套基礎設施完善及維修整改等上級轉移支付對應安排支出。

——農林水支出從年初預算110485萬(wàn)元調整為116027萬(wàn)元,增加5542萬(wàn)元,主要為高標準農田建設項目、水系連通及水美鄉村建設、耕地地力保護補貼、防汛抗旱救災、農業(yè)保險保費補貼、農村基礎設施建設、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等上級轉移支付對應安排支出。

——交通運輸支出從年初預算21304萬(wàn)元調整為41904萬(wàn)元,增加20600萬(wàn)元,主要為普通公路建設、車(chē)輛購置稅收入補助等上級轉移支付對應安排支出。

——資源勘探工業(yè)信息等支出從年初預算36018萬(wàn)元調整為156010萬(wàn)元,增加119992萬(wàn)元,主要為兌現產(chǎn)業(yè)扶持政策、償還政府隱性債務(wù)等支出。

——住房保障支出從年初預算21435萬(wàn)元調整為30091萬(wàn)元,增加8656萬(wàn)元,主要為城市燃氣管道老化更新改造、城鎮保障性安居工程等上級轉移支付對應安排支出。

——債務(wù)付息付費支出從年初預算29425萬(wàn)元調整為27825萬(wàn)元,減少1600萬(wàn)元,主要是今年發(fā)行用于存量政府債務(wù)還本的再融資債券利率較原債務(wù)利率低,付息支出減少。

二、政府性基金預算調整方案

(一)收入預算調整。一是將本級收入從110500萬(wàn)元調整為 144672萬(wàn)元,增加34172萬(wàn)元;二是將上級補助收入從5864萬(wàn)元調整為12035萬(wàn)元,增加6171萬(wàn)元;三是將債務(wù)轉貸收入從10000萬(wàn)元調整為412400萬(wàn)元,增加402400萬(wàn)元。

(二)支出預算調整。一是將全區政府性基金預算支出從 105028萬(wàn)元調整為249671萬(wàn)元,增加144643萬(wàn)元;二是將上解支出從5100萬(wàn)元調整為9800萬(wàn)元,增加4700萬(wàn)元;三是將調出資金從20000萬(wàn)元調整為8000萬(wàn)元,減少12000萬(wàn)元;四是將地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出從10000萬(wàn)元調整為315400萬(wàn)元,增加305400萬(wàn)元。

政府性基金預算支出主要科目變動(dòng)情況:

——社會(huì )保障和就業(yè)支出從年初預算956萬(wàn)元調整為4088萬(wàn)元,增加3132萬(wàn)元,主要為水庫移民后期扶持項目支出。

——城鄉社區支出從年初預算77246萬(wàn)元調整為118800萬(wàn)元,增加41554萬(wàn)元,主要是償還政府隱性債務(wù)及土地成本。

——其他支出從年初預算5723萬(wàn)元調整為103680萬(wàn)元,增加97957萬(wàn)元,主要為新增專(zhuān)項債券安排支出97000萬(wàn)元、彩票公益金等上級專(zhuān)項轉移支付對應安排支出。

——債務(wù)付息付費支出從年初預算21000萬(wàn)元調整為23000萬(wàn)元,增加2000萬(wàn)元,主要是新增2023年發(fā)行的專(zhuān)項債務(wù)付息支出。

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整方案

一是將國有資本經(jīng)營(yíng)預算本級收入從9200萬(wàn)元調整為75685萬(wàn)元,增加66485萬(wàn)元,主要是三峽水利股票處置凈收益;二是將調出資金從0萬(wàn)元調整為72000萬(wàn)元,增加72000萬(wàn)元;三是將全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出從12039萬(wàn)元調整為6524萬(wàn)元,減少5515萬(wàn)元,主要是加大國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入一般公共預算力度,支出減少。

附件:1.黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表

2.黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表

3.黔江區2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算調整預算收支總表

4.黔江區2023年新增債券資金安排明細表


附件1










黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

收 ???入

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

收入總計

798,914

746,390

52,524

1,400,595

1,316,095

84,500

601,681

569,705

31,976

一、本級收入

290,179 ?

290,179


344,300

344,300


54,121

54,121


(一)稅收收入

180,527?

180,527?


187,000

187,000


6,473

6,473


增值稅

90,000

90,000


81,947

81,947


-8,053

-8,053


企業(yè)所得稅

14,000

14,000


12,324

12,324


-1,676

-1,676


個(gè)人所得稅

17,200

17,200


11,176

11,176


-6,024

-6,024


資源稅

500

500


500

500





城市維護建設稅

35,000

35,000


36,336

36,336


1,336

1,336


房產(chǎn)稅

4,550

4,550


6,000

6,000


1,450

1,450


印花稅

2,500

2,500


2,000

2,000


-500

-500


城鎮土地使用稅

5,000

5,000


11,000

11,000


6,000

6,000


土地增值稅

2,000

2,000


2,381

2,381


381

381


耕地占用稅

2,000

2,000


13,900

13,900


11,900

11,900


契稅

5,000

5,000


5,786

5,786


786

786


煙葉稅

2,400

2,400


3,185

3,185


785

785


環(huán)保稅

350

350


395

395


45

45


其他稅收

27

27


70

70


43

43


黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

收 ???入

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

(二)非稅收入

109,652

109,652


157,300

157,300


47,648

47,648


專(zhuān)項收入

24,029

24,029


26,239

26,239


2,210

2,210


行政事業(yè)性收費收入

3,408

3,408


5,942

5,942


2,534

2,534


罰沒(méi)收入

21,587

21,587


11,254

11,254


-10,333

-10,333


國有資源(資產(chǎn))有償使用收入

59,323

59,323


108,382

108,382


49,059

49,059


政府住房基金收入

376

376


821

821


445

445


捐贈收入

61

61


2,602

2,602


2,541

2,541


其他收入

868

868


2,060

2,060


1,192

1,192


二、轉移性收入

508,735

456,211

52,524

1,056,295

971,795

84,500

547,560

515,584

31,976

(一)上級補助收入

304,633

252,109

52,524

423,476

338,976

84,500

118,843

86,867

31,976

1.返還性收入

50,273

50,273


50,273

50,273





消費稅返還

33,230

33,230


33,230

33,230





增值稅返還

15,025

15,025


15,025

15,025





所得稅基數返還

2,018

2,018


2,018

2,018





2.一般性轉移支付收入

245,013

192,489

52,524

316,989

234,961

82,028

71,976

42,472

29,504

體制補助收入


-52,524

52,524

18

-52,506

52,524

18

18


均衡性轉移支付收入

29,269

29,269


30,581

30,581


1,312

1,312


縣級基本財力保障機制獎補資金收入

8,820

8,820


17,717

17,717


8,897

8,897


結算補助收入

11,611

11,611


27,557

27,557


15,946

15,946


重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付收入

4,557

4,557


5,867

5,867


1,210

1,210


黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

收 ???入

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

固定數額補助收入

14,947

14,947


16,181

16,181





革命老區轉移支付收入

2,183

2,183


2,183

2,183





民族地區轉移支付收入

22,868

22,868


24,599

24,599


2,691

2,691


鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入

16,091

16,091


19,609

6,994

12,615

5,619

-4,844

12,615

公共安全共同財政事權轉移支付收入

2,374

2,374


3,759

3,759


1,156

1,156


教育共同財政事權轉移支付收入

25,722

25,722


29,488

29,488


5,162

5,162


科學(xué)技術(shù)共同財政事權轉移支付收入

181

181


234

234





文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入

756

756


1,045

1,045


525

345


社會(huì )保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付收入

19,468

19,468


25,681

25,681


8,236

8,236


醫療衛生共同財政事權轉移支付收入

29,135

29,135


30,638

30,638


26,189

26,189


節能環(huán)保共同財政事權轉移支付收入

601

601


601

601


-92

-92


農林水共同財政事權轉移支付收入

38,783

38,783


51,315

37,835

13,480

17,836

11,492

13,480

交通運輸共同財政事權轉移支付收入

8,061

8,061


13,572

10,163

3,409



3,409

住房保障共同財政事權轉移支付收入

3,375

3,375


9,714

9,714





增值稅留抵退稅轉移支付收入

2,800

2,800


2,800

2,800





其他退稅減稅降費轉移支付收入

2,700

2,700


2,700

2,700


475

475


其他一般性轉移支付收入

711

711


1,130

1,130





3.專(zhuān)項轉移支付收入

9,347

9,347


56,214

53,742

2,472

46,867

44,395

2,472

公共安全支出




20

12

8

20

12

8

教育支出




1,250

1,250


1,250

1,250


文化旅游體育與傳媒支出

161

161


4,691

4,612

79

4,530

4,451

79

黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

收 ???入

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

社會(huì )保障和就業(yè)支出




665

647

18

665

647

18

衛生健康支出

790

790


1,022

1,022


232

232


節能環(huán)保支出

263

263


9,215

8,999

216

8,952

8,736

216

城鄉社區支出




2,482

2,482


2,482

2,482


農林水支出

4,844

4,844


6,470

4,785

1,685

1,626

-59

1,685

交通運輸支出

146

146


13,784

13,579

205

13,638

13,433

205

資源勘探工業(yè)信息等支出

1,000

1,000


272

272


-728

-728


商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

1,205

1,205


1,219

1,174

45

14

-31

45

自然資源海洋氣象等支出




746

689

57

746

689

57

住房保障支出

748

748


9,949

9,949


9,201

9,201


災害防治及應急管理支出

190

190


310

151

159

120

-39

159

其他支出




4,119

4,119


4,119

4,119


(二)動(dòng)用預算穩定調節基金

10,000

10,000


10,000

10,000





(三)調入資金

20,000

20000


80,000

80,000


60,000

60,000


(四)債務(wù)轉貸收入

43,000

43,000


411,717

411,717


368,717

368,717


地方政府一般債務(wù)轉貸收入(再融債)

43,000

43,000


391,317

391,317


348,317

348,317


地方政府一般債務(wù)轉貸收入(新增債)




20,400

20,400


20,400

20,400


(五)上年結轉

131,102

131,102


131,102

131,102





黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

支 ????出

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

支出總計

798,914

746,390

52,524

1,400,595

1,316,095

84,500

601,681

569,705

31,976

一、本級支出

734,890

682,366

52,524

984,462

899,962

84,500

249,572

217,596

31,976

(一)一般公共服務(wù)支出 ?????????????

55,399

37,903

17,496

66,356

45,177

21,179

10,957

7,274

3,683

(二)國防支出

225

225


227

227


2

2


(三)公共安全支出

22,600

22,600


27,627

27,298

329

5,027

4,698

329

(四)教育支出

149,742

149,742


158,116

158,116


8,374

8,374


(五)科學(xué)技術(shù)支出

9,845

9,845


9,848

9,848


3

3


(六)文化旅游體育與傳媒支出

11,554

9,679

1,875

18,415

16,008

2,407

6,861

6,329

532

(七)社會(huì )保障和就業(yè)支出

83,356

73,658

9,698

92,985

81,834

11,151

9,629

8,176

1,453

(八)衛生健康支出

100,719

97,462

3,257

115,020

111,601

3,419

14,301

14,139

162

(九)節能環(huán)保支出

21,453

20,466

987

25,346

18,471

6,875

3,893

-1,995

5,888

(十)城鄉社區支出

20,628

20,041

587

36,889

36,129

760

16,261

16,088

173

(十一)農林水支出

122,876

110,485

12,391

144,133

116,027

28,106

21,257

5,542

15,715

(十二)交通運輸支出

21,304

21,304


44,678

41,904

2,774

23,374

20,600

2,774

(十三)資源勘探工業(yè)信息等支出

36,018

36,018


156,010

156,010


119,992

119,992


(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

4,453

4,453


6,176

5,578

598

1,723

1,125

598

黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

支 ????出

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

(十五)自然資源海洋氣象支出

2,897

2,897


3,883

3,883


986

986


(十六)住房保障支出

24,192

21,435

2,757

32,292

30,091

2,201

8,656

8,676

-556

(十七)糧油物資儲備支出

120

120


157

157


37

37


(十八)災害防治及應急管理支出

9,999

6,523

3,476

9,926

5,225

4,701

-1,298

-1,298

1,225

(十九)預備費

8,000

8,000


4,349

4,349


-3,651

-3,651


(二十)債務(wù)付息支出

29,420

29,420


27,820

27,820


-1,600

-1,600


(二十一)債務(wù)發(fā)行費用

5

5


5

5





(二十二)其他支出

85

85


4,204

4,204


4,119

4,119


二、轉移性支出

64,024

64,024


416,133

416,133


352,109

352,109


(一)地方政府債務(wù)還本支出

44,300

44,300


392,617

392,617


348,317

348,317


(二)上解支出

19,724

19,724


23,516

23,516


3,792

3,792


1.體制上解支出

214

214


214

214





2.專(zhuān)項上解支出

19,510

19,510


23,302

23,302


3,792

3,792


地稅系統經(jīng)費結算上解

700

700


700

700





個(gè)人所得稅征收經(jīng)費上解

260

260


260

260





“三代”手續費上解

627

627


627

627





黔江區2023年一般公共預算調整預算收支總表









單位:萬(wàn)元

支 ????出

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

合計

區級

鄉鎮級

契稅征管經(jīng)費上解

66

66


66

66





機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金收支缺口財政補助上解

7,890

7,890


3,277

3,277


-4,613

-4,613


城鄉居民養老保險政府補貼上解

611

611


1,198

1,198


587

587


稅務(wù)上劃基數上解

403

403


403

403





審計上劃基數上解

730

730


730

730





檢法上劃基數上解

4,700

4,700


4,700

4,700





可再生能源電價(jià)附加和重大水利工程建設基金增值稅上解

291

291


323

323


32

32


交強險營(yíng)業(yè)稅上解

90

90


90

90





旅游職業(yè)學(xué)院上劃基數上解

2,302

2,302


2,302

2,302





校舍安全保障補助專(zhuān)項上解基數

76

76


76

76





委托市級儲備地方糧食儲備費上解

319

319


319

319





政府債券發(fā)行費及發(fā)行登記費上解(一般債券)




835

835


835

835


監察體制改革非稅劃轉基數上解

445

445


445

445





清算流域橫向生態(tài)保護補償資金




300

300


300

300


留抵退稅財力清算




4,700

4,700


4,700

4,700


義務(wù)兵家庭優(yōu)待金事權與支出責任上解




205

205


205

205


慈母山管理中心辦案保障資金上解




81

81


81

81


其他專(zhuān)項上解




1,665

1,665


1,665

1,665



附件2


黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表






單位:萬(wàn)元

收 ??入

支 ??出

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

收入總計

140,128

582,871

442,743

支出總計

140,128

582,871

442,743

一、本級收入

110,500

144,672

34,172

一、本級支出

105,028

249,671

144,643

(一)土地出讓金收入

103,600

139,914

36,314

(一)社會(huì )保障和就業(yè)支出

956

4,088

3,132

國有土地使用權出讓收入

50,000

86,391

36,391

大中型水庫移民后期扶持基金支出

941

4,073

3,132

劃撥用地收入

50,898

50,885

-13

小型水庫移民扶助基金安排的支出

15

15


農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入

245

202

-43

(二)城鄉社區支出

77,246

118,800

41,554

國有土地收益基金收入

2,457

2,436

-21

國有土地使用權出讓收入安排的支出

64,371

107,198

42,827

(二)城市基礎設施配套費收入

6,000

3,942

-2,058

國有土地收益基金安排的支出

3,156

2,436

-720

(三)污水處理費收入

900

816

-84

農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出

245

522

277





城市基礎設施配套費安排的支出

8,362

7,616

-746





污水處理費收入安排的支出

1,112

1,028

-84





(三)農林水支出

40

40






三峽水庫庫區基金支出

40

40


黔江區2023年政府性基金預算調整預算收支總表






單位:萬(wàn)元

收 ??入

支 ??出

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-





(四)其他支出

5,723

103,680

97,957





其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券安排的支出


97,000

97,000





彩票公益金安排的支出

5,723

6,680

957





(五)債務(wù)付息支出

20,998

22,998

2,000





(六)債務(wù)發(fā)行費用支出

2

2






(七)抗疫特別國債安排的支出

63

63


二、轉移性收入

29,628

438,199

408,571

基礎設施建設

63

63


(一)上級補助收入

5,864

12,035

6,171

二、轉移性支出

35,100

333,200

298,100

(二)債務(wù)轉貸收入

10,000

412,400

402,400

(一)上解支出

5,100

9,800

4,700

地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入(再融資)

10,000

315,400

305,400

(二)調出資金

20,000

8,000

-12,000

地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入(新增債)


97,000

97,000

(三)地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出

10,000

315,400

305,400

(三)上年結轉

13,764

13,764


地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出

10,000

315,400

305,400


附件3


黔江區2023年國有資本經(jīng)營(yíng)調整預算收支總表






單位:萬(wàn)元

收 ??入

支 ??出

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

預算科目

2023年預算數

2023年調整預算數

較年初預算+/-

收入總計

12,039

78,524

66,485

支出總計

12,039

78,524

66,485

一、本級收入

9,200

75,685

66,485

一、本級支出

12,039

6,524

-5,515

(一)利潤收入

9,200

12,685

3,485

(一)解決歷史遺留問(wèn)題及改革支出




(二)股利、股息收入




(二)國有企業(yè)資本金注入




(三)產(chǎn)權轉讓收入


63,000

63,000

(三)國有企業(yè)政策性補貼




(四)清算收入




(四)金融國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出




(五)其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入




(五)其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

12,039

6,524

-5,515

二、轉移性收入

2,839

2,839


二、轉移性支出

0

72,000

72,000

上年結轉

2,839

2,839


調出資金

0

72,000

72,000

附件4



黔江區2023年新增債券資金安排明細表

單位:萬(wàn)元

序號

項目單位

項目名稱(chēng)

金額

合計


117,400

一、新增一般債券資金安排小計

20,400

1

各鄉鎮街道

鄉鎮(街道)“雪亮工程”暨兩級綜治中心建設

300

2

區教委

黔江區武陵初級中學(xué)學(xué)生宿舍工程

500

3

區教委

黔江區實(shí)驗中學(xué)學(xué)生食堂工程

100

4

區教委

重慶市新華中學(xué)校女生公寓工程

100

5

區文旅委

黔江區應急廣播系統

200

6

區公安局

黔江區看守所(含武警支隊)、拘留所及戒毒所羈押場(chǎng)所項目建設

1,000

7

區教委

黔江區城南中心小學(xué)遷建工程

500

8

區公安局

黔江區公共安全視頻項目建設

273

9

區經(jīng)信委

黔江區老舊小區城市燃氣設施老化更新改造一期工程

1,602

10

區經(jīng)信委

黔江區燃氣管道等老化更新改造工程

2,099

11

區文旅委

重慶市水車(chē)坪長(cháng)征文化公園建設項目

180

12

區退役軍人事務(wù)局

黔江區烈士陵園新建項目

96

13

區政法委

黔江區公共安全視頻監控聯(lián)網(wǎng)運用建設項目

2,430

14

區委辦

黔江信息技術(shù)應用創(chuàng )新項目

700

15

區融媒體中心

融媒體技術(shù)平臺配套系統建設項目

200

16

區規資局

黔江區武警中隊打靶場(chǎng)巖溶塌陷應急搶險治理工程

300

17

區城管局

黔江區無(wú)燈區整治項目

200

18

區城管局

黔江城區周邊道路整治項目

200

19

區城管局

黔江城區道路邊坡危巖地質(zhì)災害整治項目

100

20

區經(jīng)信委

黔江卷煙廠(chǎng)易地技改項目外圍電力線(xiàn)路下地工程項目

320

21

區交通局

黔江區過(guò)境高速公路(渝湘高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn))

9,000

二、新增專(zhuān)項債券安排小計

97,000

22

區國資委

正陽(yáng)工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)孵化基地

6,700

序號

項目單位

項目名稱(chēng)

金額

23

區交通局

新建重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程

15,000

24

正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì )

正陽(yáng)工業(yè)園區產(chǎn)城融合協(xié)調發(fā)展配套基礎設施建設項目

20,000

25

正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì )

重慶正陽(yáng)工業(yè)園區交通工具零部件、建筑工程輕量化產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施建設項目

30,000

26

區教委

黔江區公辦幼兒園建設工程

3,000

27

區教委

重慶市黔江區民族職業(yè)教育中心遷建工程

3,600

28

中心醫院

重慶市黔江中心醫院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車(chē)庫及配套項目

2,400

29

區水利局

黔江區農村供水重點(diǎn)水源工程

2,000

30

區國資委

渝東南再生資源回收利用基地

3,000

31

區城管局

黔江城市停車(chē)場(chǎng)及基礎配套設施建設項目

3,000

32

區城管局

黔江城鎮垃圾處理綜合利用項目

8,300


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